發票是每個公司都有的,公司的財務、采購、內勤等部門一般都會直接接觸到,除此之外,一些出差人員可能會直接經手用于報銷的住宿發票。青島特斯特就教您一些發票相關的小知識。
發票注意事項
•1、根據稅務機關的要求,報銷費用使用含有“發票”字樣的正規發票,不得使用普通收據,機關事業單位專用收據除外。
•2、取得發票時盡量開具“增值稅專用發票”(業務招待類除外)如圖,并注意其和“增值稅普通發票”如圖、“服務業發票”如圖等之間的區別。
注:取得的“增值稅專用發票”一般為兩聯,一聯“抵扣聯”如圖,一聯“發票聯”,兩聯缺一不可。黏貼“發票聯“(棕色),曲別針后附“抵扣聯”(綠色)。取得的“增值稅普通發票” 一般為一聯為發票聯。
•3、發票應加蓋有發票開具單位的專用發票章,同時真實、合法、合理有效、內容完整,金額計算正確、大小寫相符,字跡清晰可辨,印章清晰,不得涂改、污染、毀損等跡象,否則不予報銷(發票匯總開具的,應附有銷貨清單,銷貨清單加蓋對方公章或發票專用章)。
以上就是青島特斯特財務人員為大家整理的發票相關小常識。青島特斯特是一家新三板上市企業,和青島特斯特來往的所有交易,有正規發票。想更多的了解青島特斯特,請關注微信公眾號:特斯特TASTE, 或拔打4006007276,青島特斯特期待將竭誠為您服務。
朱艷
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